索 引 号: | 013053208/2023-33805 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 审前公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 江宁区审计局 | 生成日期: | 2023-04-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市江宁区审计局对江宁区2020-2022年国有股权投资基金运营管理及风险防范情况进行专项审计调查的审前公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 审计工作;审前公告 | |
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南京市江宁区审计局对江宁区2020-2022年国有股权投资基金运营管理及风险防范情况进行专项审计调查的审前公告
江宁审公告〔2023〕6号
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,我局决定派出审计组,对江宁区2020-2022年国有股权投资基金运营管理及风险防范情况进行专项审计调查,为全面真实了解与专项审计调查事项有关的情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计(调查)范围及内容
全区各园区、国企发起和参与股权投资基金的运营管理及风险防范情况,具体包括基金的募资设立、投资、投后管理、清算、退出和绩效情况等。同时,对区政府投资基金(产业发展基金)管理使用情况进行专项审计调查。对重要事项将追溯到相关年度或者延伸调查有关单位。
二、审计(调查)实施时间
2023年4月18日至2023年10月20日
三、审计工作纪律
审计(调查)期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:王俊
联系电话:025-87150615
邮箱:jnsjqyk@163.com
监督电话:025-87150600
通讯地址:南京市江宁区通淮街86号
邮编:211106
本公告公示期,从被审单位接到审计(调查)通知书之日起至审计(调查)结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。